Empenho
Número: 11377/2016
Data: 16/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.847,10
Liquidado: R$  1.847,10
Pago: R$  1.847,10
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  1.847,10 (Empenhado)
1023/2016 - R$  1.847,10 (Liquidado)
1023/2016 - R$  1.847,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME
Tipo:
Física
Documento:
08.304.39*******
Histórico
16/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRAS E LENOL DESCARTAVEL PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF.CI.SEMICTUR N.138/2016.
R$  1.847,10
26/08/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRAS E LENOL DESCARTAVEL PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF.CI.SEMICTUR N.138/2016.
R$  1.847,10
08/09/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LIXEIRAS E LENOL DESCARTAVEL PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, CONF.CI.SEMICTUR N.138/2016.
R$  1.847,10