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Transparencia

Empenho
Número: 9530/2016
Data: 28/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  655,12
Liquidado: R$  655,12
Pago: R$  655,12

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  655,12 (Empenhado)
1004/2016 - R$  655,12 (Liquidado)
1004/2016 - R$  655,12 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
278
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
002 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent
Funcional Programática:
08.002.8.243.0046.2146
Manut. Dos Projetos AABB
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
28/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  655,12

02/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  655,12

19/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  655,12

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