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Transparencia

Empenho
Número: 8812/2016
Data: 09/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  82,50
Liquidado: R$  82,50
Pago: R$  82,50

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  82,50 (Empenhado)
1004/2016 - R$  82,50 (Liquidado)
1004/2016 - R$  82,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.6.183.0021.2083
Apoio As Atividades Do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
09/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,50

16/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,50

18/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSEP, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,50

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