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Transparencia

Empenho
Número: 7209/2016
Data: 05/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$  395,02
Liquidado: R$  395,02
Pago: R$  395,02

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  395,02 (Empenhado)
1004/2016 - R$  395,02 (Liquidado)
1004/2016 - R$  395,02 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
05/05/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  395,02

18/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  395,02

08/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  395,02

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