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Transparencia

Empenho
Número: 6220/2016
Data: 12/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  51,73
Liquidado: R$  51,73
Pago: R$  51,73

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  51,73 (Empenhado)
1023/2016 - R$  51,73 (Liquidado)
1023/2016 - R$  51,73 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
245
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
12/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  51,73

02/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  51,73

12/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  51,73

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