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Transparencia

Empenho
Número: 4667/2016
Data: 11/03/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  111,96
Liquidado: R$  111,96
Pago: R$  111,96

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2016 - R$  111,96 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
11/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  111,96

02/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  111,96

12/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  111,96

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