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Transparencia

Empenho
Número: 3254/2016
Data: 24/02/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  61,84
Liquidado: R$  61,84
Pago: R$  61,84

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  61,84 (Empenhado)
1023/2016 - R$  61,84 (Liquidado)
1023/2016 - R$  61,84 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
24/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A,UTILIZAR CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  61,84

08/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A,UTILIZAR CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  61,84

11/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A,UTILIZAR CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  61,84

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