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Transparencia

Empenho
Número: 10755/2015
Data: 25/09/2015
Tipo: Global
Valor: R$  533,75
Liquidado: R$  533,75
Pago: R$  533,75

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  533,75 (Empenhado)
1004/2015 - R$  533,75 (Liquidado)
1004/2015 - R$  533,75 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
310
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
25/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASS..SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  533,75

13/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASS..SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  533,75

11/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC DE ASS..SOCIAL, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  533,75

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