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Transparencia

Empenho
Número: 10478/2015
Data: 23/09/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  178,38
Liquidado: R$  178,38
Pago: R$  178,38

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2015 - R$  178,38 (Empenhado)
1022/2015 - R$  178,38 (Liquidado)
1022/2015 - R$  178,38 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
395
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
Manutencao CCI_Idosos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
23/09/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZALCAO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  178,38

06/10/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZALCAO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  178,38

11/11/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZALCAO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  178,38

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