Empenho
                        
                            
                                Número: 671/2024
                            
                            
                                Data: 02/01/2024
                            
                            
                                Tipo: Estimativo
                            
                            
                            
                                Valor: R$  240.000,00
                            
                            
                                Liquidado: R$  127.392,67
                            
                            
                            
                                Pago: R$  127.392,67
                            
                         
                        
                                                
                             Tipo de despesa
                                                        
                                OSCIP - R$  240.000,00 (Empenhado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  127.392,67 (Liquidado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  127.392,67 (Pago)
                            
                                                     
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    748
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Fundo Municipal de Saude
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    02/01/2024
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  240.000,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    05/02/2024
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 1 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  34.060,73
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    04/03/2024
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 2 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  21.520,73
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    05/04/2024
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 3 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  36.698,48
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    02/05/2024
                                    Liquidação
                                
                                
                                    Parcela 4 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  35.112,73
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    03/05/2024
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 4 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, SAE, FONTE 15001002.
                                
                                
                                    R$  35.112,73