Empenho
                        
                            
                                Número: 4729/2024
                            
                            
                                Data: 07/03/2024
                            
                            
                                Tipo: Estimativo
                            
                            
                            
                                Valor: R$  965.470,83
                            
                            
                                Liquidado: R$  965.470,83
                            
                            
                            
                                Pago: R$  965.470,83
                            
                         
                        
                                                
                             Tipo de despesa
                                                        
                                OSCIP - R$  965.470,83 (Empenhado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  965.470,83 (Liquidado)
                            
                                                        
                                OSCIP - R$  965.470,83 (Pago)
                            
                                                     
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    697
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Fundo Municipal de Saude
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    07/03/2024
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, UPA, FONTE 1621
                                
                                
                                    R$  965.470,83
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    05/04/2024
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 1 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA COM REPASSE PARA OSCIP DE PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE, CONF. PLANO DE TRABALHO, TERMO DE PARCERIA 01/2023, UPA, FONTE 1621
                                
                                
                                    R$  965.470,83