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Transparencia

Empenho
Número: 8548/2015
Data: 18/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  168,00
Liquidado: R$  168,00
Pago: R$  168,00

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  168,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$  168,00 (Liquidado)
1004/2015 - R$  168,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
18/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  168,00

22/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  168,00

17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHAREF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRA?A PEC, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  168,00

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