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Transparencia

Empenho
Número: 8483/2015
Data: 17/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  352,95
Liquidado: R$  352,95
Pago: R$  352,95

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  352,95 (Empenhado)
1004/2015 - R$  352,95 (Liquidado)
1004/2015 - R$  352,95 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
383
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
17/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  352,95

25/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  352,95

17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  352,95

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