Empenho
Número: 9021/2023
Data: 31/05/2023
Tipo: Global
Valor: R$  705,60
Liquidado: R$  705,60
Pago: R$  705,60
Processo Licitatório
Número: 45/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2023 - R$  705,60 (Empenhado)
1013/2023 - R$  705,60 (Liquidado)
1013/2023 - R$  705,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
31/05/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.P. 45/2022.
R$  705,60
19/06/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055, CONF. P.P. 45/2022.
R$  705,60