Empenho
Número: 17377/2023
Data: 02/10/2023
Tipo: Ordinário
Valor: R$  175,00
Liquidado: R$  175,00
Pago: R$  175,00
Tipo de despesa
1003/2023 - R$  175,00 (Empenhado)
1003/2023 - R$  175,00 (Liquidado)
1003/2023 - R$  175,00 (Pago)
Diárias
|
Saída: 02/10/2023 13:30
|
Retorno: 02/10/2023 20:30
|
Diárias: 1.00
|
Valor:
R$  175,00
|
Destino: COLIDER - MT
|
Dotação
Código Reduzido:
709
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FABIO HUBNER
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
758.719*****
Histórico
02/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONDUCAO DE PACIENTE DE ALTA MEDICA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER. S/R.:02/10/23. PROC 2808/23. COLIDER-MT.
R$  175,00
03/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM COM CONDUCAO DE PACIENTE DE ALTA MEDICA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER. S/R.:02/10/23. PROC 2808/23. COLIDER-MT.
R$  175,00