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Transparencia

Empenho
Número: 8079/2015
Data: 06/08/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  73,70
Liquidado: R$  73,70
Pago: R$  73,70

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  73,70 (Empenhado)
1004/2015 - R$  73,70 (Liquidado)
1004/2015 - R$  73,70 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
573
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.367.0019.2042
Prog Educa Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
06/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COOFEE DO SEMINµRIO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA E FORMA?ÇO POSITIVO, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  73,70

11/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COOFEE DO SEMINµRIO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA E FORMA?ÇO POSITIVO, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  73,70

17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA COOFEE DO SEMINµRIO DE EDUCA?ÇO INCLUSIVA E FORMA?ÇO POSITIVO, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  73,70

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