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Transparencia

Empenho
Número: 15099/2019
Data: 01/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  97,44
Liquidado: R$  97,44
Pago: R$  97,44

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  97,44 (Empenhado)
1004/2019 - R$  97,44 (Liquidado)
1004/2019 - R$  97,44 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
01/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  97,44

17/10/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  97,44

29/10/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  97,44

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