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Transparencia

Empenho
Número: 15096/2019
Data: 01/10/2019
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  720,00 (Empenhado)
1042/2019 - R$  720,00 (Liquidado)
1042/2019 - R$  720,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
01/10/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE TOALHAS DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  720,00

13/11/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE TOALHAS DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  720,00

22/11/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE TOALHAS DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 81/2019.
R$  720,00

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