Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 17179/2019
Data: 13/11/2019
Tipo: Global
Valor: R$  103,68
Liquidado: R$  103,68
Pago: R$  103,68

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  103,68 (Empenhado)
1004/2019 - R$  103,68 (Liquidado)
1004/2019 - R$  103,68 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2069
Manut. do Depto de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
13/11/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO 6§ FESTIVAL DE CAPOEIRA MUZENZA DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  103,68

05/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO 6§ FESTIVAL DE CAPOEIRA MUZENZA DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  103,68

11/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALUNOS QUE IRÇO PARTICIPAR DO 6§ FESTIVAL DE CAPOEIRA MUZENZA DE SORRISO, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 81/2019.
R$  103,68

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