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Transparencia

Empenho
Número: 18031/2019
Data: 05/12/2019
Tipo: Global
Valor: R$  491,83
Liquidado: R$  491,83
Pago: R$  491,83

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  491,83 (Empenhado)
1004/2019 - R$  491,83 (Liquidado)
1004/2019 - R$  491,83 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
05/12/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 81/2019. PETO CONTA 50157.
R$  491,83

23/12/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 81/2019. FONTE PETI
R$  491,83

26/12/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA ABRIGO DA CRIAN€A, CONF. PREGÇO 81/2019. PETO CONTA 50157.
R$  491,83

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