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Transparencia

Empenho
Número: 2271/2015
Data: 19/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$  285,00
Liquidado: R$  285,00
Pago: R$  285,00

Processo Licitatório
Número: 83/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  285,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$  285,00 (Liquidado)
1004/2015 - R$  285,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******

Histórico
19/03/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS PARA COFFE BREAK DO CURSO DE FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  285,00

24/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS PARA COFFE BREAK DO CURSO DE FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  285,00

16/04/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS PARA COFFE BREAK DO CURSO DE FARMACOLOGIA E ANESTESIOLOGIA QUE SERµ REALIZADO PELA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 83/2014.
R$  285,00

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