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Transparencia

Empenho
Número: 2933/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  114,30
Liquidado: R$  114,30
Pago: R$  114,30

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  114,30 (Empenhado)
1004/2020 - R$  114,30 (Liquidado)
1004/2020 - R$  114,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$  114,30

15/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ESPORTE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  114,30

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