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Transparencia

Empenho
Número: 2796/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  943,50
Liquidado: R$  943,50
Pago: R$  943,50

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  943,50 (Empenhado)
1004/2020 - R$  943,50 (Liquidado)
1004/2020 - R$  943,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$  943,50

13/04/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  943,50

14/04/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  943,50

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