Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 2833/2020
Data: 18/02/2020
Tipo: Global
Valor: R$  435,30
Liquidado: R$  435,30
Pago: R$  435,30

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2020 - R$  435,30 (Empenhado)
1023/2020 - R$  435,30 (Liquidado)
1023/2020 - R$  435,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
453
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
18/02/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 119/2019.
R$  435,30

03/06/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  435,30

04/06/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. PREGÇO PRESENCIAL 119/2019.
R$  435,30

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