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Transparencia

Empenho
Número: 7476/2020
Data: 21/05/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.127,38
Liquidado: R$  7.127,38
Pago: R$  7.127,38
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  7.127,38 (Empenhado)
PESSOAL - R$  7.127,38 (Liquidado)
PESSOAL - R$  7.127,38 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
703
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
AUXILIO DOENCA - LICENCA SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
21/05/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2020.(SEGURANCA PUBLICA)
R$  7.127,38

26/05/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOEN€A DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(SEGURAN€A PéBLICA)
R$  7.127,38

28/05/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOEN€A DA FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2020.(SEGURAN€A PéBLICA)
R$  7.127,38

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