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Transparencia

Empenho
Número: 11401/2020
Data: 17/08/2020
Tipo: Global
Valor: R$  1.143,00
Liquidado: R$  1.143,00
Pago: R$  1.143,00

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  1.143,00 (Empenhado)
1004/2020 - R$  1.143,00 (Liquidado)
1004/2020 - R$  1.143,00 (Pago)
1049/2020 - R$  10.750,00 (--)
1049/2020 - R$  8.899,60 (--)
1049/2020 - R$  1.850,40 (--)
1049/2020 - R$  1.850,40 (--)

Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
17/08/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  1.143,00

26/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  1.143,00

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