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Transparencia

Empenho
Número: 12087/2020
Data: 02/09/2020
Tipo: Global
Valor: R$  759,60
Liquidado: R$  759,60
Pago: R$  759,60

Processo Licitatório
Número: 81/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2020 - R$  759,60 (Empenhado)
1004/2020 - R$  759,60 (Liquidado)
1004/2020 - R$  759,60 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
283
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
02/09/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 81/2019. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  759,60

05/10/2020
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 81/2019. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  759,60

07/10/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIۂO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONF. PREGAO 81/2019. . FMAS BL PSB FNAS CONTA: 50162-X, FONTE 129.
R$  759,60

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