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Transparencia

Empenho
Número: 829/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  419,00
Liquidado: R$  419,00
Pago: R$  419,00

Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  419,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$  419,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$  419,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
436
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
19/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF PREGAO 119/2019
R$  419,00

18/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF PREGÇO 119/2019
R$  419,00

19/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF PREGÇO 119/2019
R$  419,00

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