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Transparencia

Empenho
Número: 5528/2021
Data: 22/04/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.127,38
Liquidado: R$  7.127,38
Pago: R$  7.127,38
Tipo de despesa
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$  7.127,38 (Empenhado)
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$  7.127,38 (Liquidado)
AUXILIO DOENCA / LICENCA SAUDE - R$  7.127,38 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
795
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de

Credor
Razão Social:
AUXILIO DOENCA - LICENCA SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
22/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (SEGURANCA PUBLICA)
R$  7.127,38

28/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (SEGURANCA PUBLICA)
R$  7.127,38

29/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENCA DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2021. (SEGURANCA PUBLICA)
R$  7.127,38

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