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Transparencia

Empenho
Número: 15462/2021
Data: 04/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  2.651,20
Liquidado: R$  2.651,20
Pago: R$  2.651,20

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  2.651,20 (Empenhado)
1023/2021 - R$  2.651,20 (Liquidado)
1023/2021 - R$  2.651,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
04/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  2.651,20

22/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  2.651,20

23/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  2.651,20

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