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Transparencia

Empenho
Número: 15442/2021
Data: 04/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  861,20
Liquidado: R$  861,20
Pago: R$  861,20

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2021 - R$  1.430,00 (--)
1021/2021 - R$  1.430,00 (--)
1021/2021 - R$  1.430,00 (--)
1023/2021 - R$  861,20 (Empenhado)
1023/2021 - R$  861,20 (Liquidado)
1023/2021 - R$  861,20 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
04/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZACAO PARA SEC. ESPORTES E LAZER, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  861,20

22/12/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZACAO PARA SEC. ESPORTES E LAZER, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  861,20

23/12/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZACAO PARA SEC. ESPORTES E LAZER, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  861,20

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