Prefeitura Municipal de Sorriso
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Transparencia

Empenho
Número: 1204/2022
Data: 26/01/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.235,80
Liquidado: R$  1.088,30
Pago: R$  1.088,30

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  2.235,80 (Empenhado)
1042/2022 - R$  1.088,30 (Liquidado)
1042/2022 - R$  1.088,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
26/01/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE PRACA CEU, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  2.235,80

04/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUIS. PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRAS SAO DOMINGOS, SAO JOSE PRACA CEU, CONF PREGAO ELET 12/2021
R$  1.088,30

26/12/2022
Anulação
empenho antigo
R$  1.147,50

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