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Transparencia

Empenho
Número: 2243/2022
Data: 09/02/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.207,50
Liquidado: R$  1.207,50
Pago: R$  1.207,50

Processo Licitatório
Número: 12/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2022 - R$  1.207,50 (Empenhado)
1023/2022 - R$  1.207,50 (Liquidado)
1023/2022 - R$  1.207,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
364
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
09/02/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.207,50

01/06/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.207,50

02/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIPEZA PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGOA ELETRONICO 12/2021
R$  1.207,50

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