Empenho
Número: 5047/2022
Data: 29/03/2022
Tipo: Global
Valor: R$  5.490,00
Liquidado: R$  5.490,00
Pago: R$  5.490,00
Processo Licitatório
Número: 57/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2022 - R$  5.490,00 (Empenhado)
1060/2022 - R$  5.490,00 (Liquidado)
1060/2022 - R$  5.490,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
399
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMI INFORMATICA LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
00.789.32*******
Histórico
29/03/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021.
R$  5.490,00
23/05/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021.
R$  5.490,00
24/05/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SAO JOSE (SALA DOS TECNICOS) - FMAS SCFV/PBFI - CONTA 50162-X, CONF. P.E 57/2021.
R$  5.490,00