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Transparencia

Empenho
Número: 7310/2022
Data: 02/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  135,60
Liquidado: R$  135,60
Pago: R$  135,60

Processo Licitatório
Número: 9/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  135,60 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
02/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCO TIPO ROSQUINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.E 9/2022.
R$  135,60

13/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCO TIPO ROSQUINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.E 9/2022.
R$  135,60

14/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCO TIPO ROSQUINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONF. P.E 9/2022.
R$  135,60

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