Empenho
                        
                            
                                Número: 10728/2022
                            
                            
                                Data: 01/07/2022
                            
                            
                                Tipo: Global
                            
                            
                            
                                Valor: R$  1.500.000,00
                            
                            
                                Liquidado: R$  0,00
                            
                            
                            
                                Pago: R$  0,00
                            
                         
                        
                                                
                             Tipo de despesa
                                                        
                                OSCIP - R$  1.500.000,00 (Empenhado)
                            
                                                     
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    770
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Fundo Municipal de Saude
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    01/07/2022
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 02/2019 -   PLANO DE TRABALHO 2§  SEMESTRE DE 2022,  SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SAUDE, UPA.
                                
                                
                                    R$  1.500.000,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    01/09/2022
                                    Anulação
                                
                                
                                    fonte incorreta
                                
                                
                                    R$  1.500.000,00