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Transparencia

Empenho
Número: 11014/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  271,20
Liquidado: R$  271,20
Pago: R$  271,20

Processo Licitatório
Número: 9/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  271,20 (Empenhado)

Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
06/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DA MULHER I E II, PROJ. ATIV. 2066 - FMAS MAC CONTA 10455-8 FONTE 1.6.60.000000, CONF PREGAO ELET 9/2022
R$  271,20

13/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DA MULHER I E II, PROJ. ATIV. 2066 - FMAS MAC CONTA 10455-8 FONTE 1.6.60.000000, CONF PREGAO ELET 9/2022
R$  271,20

14/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA ABRIGO DA MULHER I E II, PROJ. ATIV. 2066 - FMAS MAC CONTA 10455-8 FONTE 1.6.60.000000, CONF PREGAO ELET 9/2022
R$  271,20

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