Empenho
Número: 14183/2022
Data: 26/08/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.734,95
Liquidado: R$  2.734,95
Pago: R$  2.734,95
Processo Licitatório
Número: 43/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  2.734,95 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
419
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
20.847.09*******
Histórico
26/08/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022.
R$  2.734,95
13/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022.
R$  2.734,95
16/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O USO NA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066. CONF. P.E.43/2022.
R$  2.734,95