Empenho
                        
                            
                                Número: 19602/2022
                            
                            
                                Data: 30/11/2022
                            
                            
                                Tipo: Global
                            
                            
                            
                                Valor: R$  145.000,00
                            
                            
                                Liquidado: R$  119.240,13
                            
                            
                            
                                Pago: R$  119.240,13
                            
                         
                        
                        
                        
                        
                         Dotação
                        
                            
                                
                                    Código Reduzido:
                                
                                
                                    393
                                
                                
                                    Órgão:
                                
                                
                                    08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
                                
                                
                                    Unidade:
                                
                                
                                    001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
                                
                                
                                    Funcional Programática:
                                
                                
                                    08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
                                
                                
                                    Elemento:
                                
                                
                                    33.90.34.0.00.00
OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO
                                
                                
                                    Subelemento:
                                
                                
                                     - 
                                
                                
                                    Fonte de Recurso:
                                
                                
                                    1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
                                
                             
                         
                        
                         Credor
                        
                            
                                
                                    Razão Social:
                                
                                
                                    ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA
                                
                                
                                
                                
                                    Tipo:
                                
                                
                                    Física
                                
                                
                                    Documento:
                                
                                
                                    21.103.36*******
                                
                             
                         
                        
                         Histórico
                        
                                                        
                                
                                    30/11/2022
                                    Empenhado
                                
                                
                                    VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO, COM VIGENCIA ATE: 31/10/2023 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  -   CRAS E EQUIP. VOLANTE.
                                
                                
                                    R$  145.000,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    09/12/2022
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 1 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO, COM VIGENCIA ATE: 31/10/2023 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  -   CRAS E EQUIP. VOLANTE.
                                
                                
                                    R$  62.048,00
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    26/12/2022
                                    Pagamento
                                
                                
                                    Parcela 2 
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TERMO DE PARCERIA 01/2019 E PLANO DE TRABALHO, COM VIGENCIA ATE: 31/10/2023 - SERVICOS PACTUADOS PARA ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL  -   CRAS E EQUIP. VOLANTE.
                                
                                
                                    R$  57.192,13
                                                                    
                                
                                    
                                
                             
                                                        
                                
                                    26/12/2022
                                    Anulação
                                
                                
                                    anualao de saldo de ne por nao utilizaao
                                
                                
                                    R$  25.759,87