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Transparencia

Empenho
Número: 20294/2022
Data: 09/12/2022
Tipo: Global
Valor: R$  4.015,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00

Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico

Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada

Credor
Razão Social:
COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
Tipo:
Física
Documento:
02.545.55*******

Histórico
09/12/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS CRAS E DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV. 2055 - SCFV CONTA 50162-X FONTE 2.6.60.000800, CONF. P.E. 28/2022.
R$  4.015,00

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