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Transparencia

Empenho
Número: 10290/2014
Data: 05/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.447,93
Liquidado: R$  2.447,93
Pago: R$  2.447,93

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.447,93 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.447,93 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.447,93 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
05/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.447,93

13/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.447,93

26/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS POLITICAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  2.447,93

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