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Transparencia

Empenho
Número: 9822/2014
Data: 20/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  245,81
Liquidado: R$  245,81
Pago: R$  245,81

Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  245,81 (Empenhado)
1004/2014 - R$  245,81 (Liquidado)
1004/2014 - R$  245,81 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
505
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0017.2074
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS A
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
20/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO BATIZADO DE CAPOEIRA GRUPO CANAÇ, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  245,81

10/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO BATIZADO DE CAPOEIRA GRUPO CANAÇ, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  245,81

18/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO BATIZADO DE CAPOEIRA GRUPO CANAÇ, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  245,81

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