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Transparencia

Empenho
Número: 9495/2014
Data: 13/10/2014
Tipo: Global
Valor: R$  11.401,00
Liquidado: R$  11.401,00
Pago: R$  11.401,00

Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  11.401,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  11.401,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  11.401,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
588
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENDIMENTO HOSPITALAR , AM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
13/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL TAM. M E G, FRALDA GIRIµTRICA TAM. M E G), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.401,00

17/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL TAM. M E G, FRALDA GIRIµTRICA TAM. M E G), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.401,00

22/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDA INFANTIL TAM. M E G, FRALDA GIRIµTRICA TAM. M E G), PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$  11.401,00

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