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Transparencia

Empenho
Número: 1013/2014
Data: 31/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.321,00
Liquidado: R$  1.321,00
Pago: R$  1.321,00

Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.321,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.321,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.321,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
155
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2053
ALIMENTACAO ESCOLAR CASECS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE

Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******

Histórico
31/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME REQUISI?ÇO 471/2014 E PREGÇO 121/2013.
R$  1.321,00

25/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME REQUISI?ÇO 471/2014 E PREGÇO 121/2013.
R$  1.321,00

19/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CASEC, CONFORME REQUISI?ÇO 471/2014 E PREGÇO 121/2013.
R$  1.321,00

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