Empenho
Número: 8006/2014
Data: 01/09/2014
Tipo: Global
Valor: R$  832,50
Liquidado: R$  832,50
Pago: R$  832,50
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  832,50 (Empenhado)
1023/2014 - R$  832,50 (Liquidado)
1023/2014 - R$  832,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
06 - SEC MUNICIPAL DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
MANUTENCAO DA SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
01/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  832,50
02/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  832,50
17/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (VASSOURA DE PLµSTICO, µLCOOL,ESPONJA,SABÇO EM BARRA,REMOVEDOR DE LIMPEZA E PANO DE CHÇO), DESTINADAS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  832,50