Empenho
Número: 7708/2014
Data: 22/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  202,98
Liquidado: R$  202,98
Pago: R$  202,98
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  202,98 (Empenhado)
1004/2014 - R$  202,98 (Liquidado)
1004/2014 - R$  202,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
22/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE INTEGRAL, CAF EM Pà, BISCOITO DE NATA,BISCOITO µGUA E SAL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  202,98
28/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE INTEGRAL, CAF EM Pà, BISCOITO DE NATA,BISCOITO µGUA E SAL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  202,98
04/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITE INTEGRAL, CAF EM Pà, BISCOITO DE NATA,BISCOITO µGUA E SAL), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  202,98