Empenho
Número: 7630/2014
Data: 21/08/2014
Tipo: Global
Valor: R$  5.038,58
Liquidado: R$  5.038,58
Pago: R$  5.038,58
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  5.038,58 (Empenhado)
1004/2014 - R$  5.038,58 (Liquidado)
1004/2014 - R$  5.038,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
322
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
21/08/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL UTILIZAR NA PRODU?ÇO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVÒNCIA. CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  5.038,58
22/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL UTILIZAR NA PRODU?ÇO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVÒNCIA. CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  5.038,58
29/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS · SER DESTINADOS PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL UTILIZAR NA PRODU?ÇO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVÒNCIA. CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  5.038,58