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Transparencia

Empenho
Número: 5948/2014
Data: 23/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.238,92
Liquidado: R$  2.238,92
Pago: R$  2.238,92

Processo Licitatório
Número: 89/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  2.238,92 (Empenhado)
1004/2014 - R$  2.238,92 (Liquidado)
1004/2014 - R$  2.238,92 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
23/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO E BATIZADO DE CAPOEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGÇO 89/2013.
R$  2.238,92

07/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO E BATIZADO DE CAPOEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGÇO 89/2013.
R$  2.238,92

30/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO E BATIZADO DE CAPOEIRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PREGÇO 89/2013.
R$  2.238,92

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