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Transparencia

Empenho
Número: 5336/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  870,00
Liquidado: R$  870,00
Pago: R$  870,00

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  870,00 (Empenhado)
1023/2014 - R$  870,00 (Liquidado)
1023/2014 - R$  870,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
513
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2076
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******

Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  870,00

07/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  870,00

30/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ESPORTE DE ESPORTE, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  870,00

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