Empenho
Número: 5328/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  540,50
Liquidado: R$  540,50
Pago: R$  540,50
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  540,50 (Empenhado)
1004/2014 - R$  540,50 (Liquidado)
1004/2014 - R$  540,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  540,50
08/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  540,50
17/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE, A?UCAR E ERVA MATE), PARA SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONF. PREGÇO 51/2013.
R$  540,50